Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если мы приобрели 29 сентября (оплачен, получен, доставлен в офис) ОС стоимостью 67000 руб. - поступление на сч. 08, то можно ли 30 сентября его принять к учету и ввести в эксплуатацию - то есть перевести на сч. 01. Тогда амортизация начнет начисляться с октября, а НДС по этому ОС будет принят к зачету в Книге покупок в 3 квартале. Всё правильно? Я ничего не нарушила, если так сделала?